增值税普通发票看成了专用发票,并入账,且已跨年,如何改正?

2023/4/30 18:18:10

增值税普通发票看成了专用发票,并入账,且已跨年,如何改正?

企业会计准则吗?

借:以前年度损益调整(负数红字)应交税费-应交增值税(进项税)(负数红字)dai:应付账款(负数红字)

就是把原来做的分录冲红,损益类的科目用以前年度损益调整

原入账:借其他应收款,借应交税费-进项税 dai银行存款,不涉及损益类账户

借:其他应收款 借:应交税费-进项税(负数红字)

这样,把应该进其他应收款的进项税调整进去就可以了

老师,那就是借其他应收(正数),借应交税费-进项税(负数),这样吗

属于税的那部分金额的调整

您刚回复的这笔,在今年可以这样处理对吧

老师在吗

好的,谢谢老师

不客气

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杨英芝老师财务经理,中级会计答疑老师
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2023-04-30 18:18匿名提问

增值税普通发票看成了专用发票,并入账,且已跨年,如何改正?
会计宝
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杨老师2023-04-30 18:18

企业会计准则吗?

2023-04-30 18:19匿名提问

会计宝
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杨老师2023-04-30 18:20

借:以前年度损益调整(负数红字)应交税费-应交增值税(进项税)(负数红字)dai:应付账款(负数红字)
会计宝

杨老师2023-04-30 18:21

就是把原来做的分录冲红,损益类的科目用以前年度损益调整

2023-04-30 18:21匿名提问

原入账:借其他应收款,借应交税费-进项税 dai银行存款,不涉及损益类账户
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-30 18:22

借:其他应收款 借:应交税费-进项税(负数红字)
会计宝

杨老师2023-04-30 18:22

这样,把应该进其他应收款的进项税调整进去就可以了

2023-04-30 18:24匿名提问

老师,那就是借其他应收(正数),借应交税费-进项税(负数),这样吗
会计宝

2023-04-30 18:25匿名提问

属于税的那部分金额的调整
会计宝

2023-04-30 18:26匿名提问

您刚回复的这笔,在今年可以这样处理对吧
会计宝

2023-04-30 18:43匿名提问

老师在吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-30 18:56

2023-04-30 18:58匿名提问

好的,谢谢老师
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杨老师2023-04-30 18:59

不客气

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