虚开发票给其他公司,并且收到款项,如何做账

2023/6/28 19:52:04

虚开发票给其他公司,并且收到款项,如何做账

借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 另外不建议虚开哦

如果暂时没有开具发票,但是银行已经收到了款项,如何入账呢

一样,暂估收入

分录是怎样的?需要挂往来吗?

已经收款了不用挂往来 借:银行存款 dai:主营业务收入暂估

我以为是做借:银行存款 dai:预收账款(往来单位)

既然收款了而且你们是虚开的直接记收入,开票后冲红重新做收入和应交税就行

再次提醒虚开发票金额达到条件可是要量刑的

好的,非常感谢!

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-06-28 19:52匿名提问

虚开发票给其他公司,并且收到款项,如何做账
会计宝
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甘老师2023-06-28 19:53

借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 另外不建议虚开哦

2023-06-28 19:56匿名提问

如果暂时没有开具发票,但是银行已经收到了款项,如何入账呢
会计宝
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甘老师2023-06-28 19:56

一样,暂估收入

2023-06-28 19:57匿名提问

分录是怎样的?需要挂往来吗?
会计宝
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甘老师2023-06-28 19:58

已经收款了不用挂往来 借:银行存款 dai:主营业务收入暂估

2023-06-28 19:59匿名提问

我以为是做借:银行存款 dai:预收账款(往来单位)
会计宝
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甘老师2023-06-28 20:00

既然收款了而且你们是虚开的直接记收入,开票后冲红重新做收入和应交税就行
会计宝

甘老师2023-06-28 20:01

再次提醒虚开发票金额达到条件可是要量刑的

2023-06-28 20:01匿名提问

好的,非常感谢!
会计宝

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