因为进项票是虚开的,现在税务局要我们进项税额转出,但是由于有留抵税额所以没有交税,整个分录要怎么写

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2023/7/24 22:19:04

因为进项票是虚开的,现在税务局要我们进项税额转出,但是由于有留抵税额所以没有交税,整个分录要怎么写

如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出

之后呢

借:应交税费—进项税额转出 dai应交税费—未交增值税 是吗

还是转出未交增值税啊

借:应交税费—进项税额转出 dai应交税费—转出未交增值税

如果会冲销之前的虚开发票 借:管理费用等之前核算的科目 红字 dai:应付账款 红字 应交税费-进项转出

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2023-07-24 22:19匿名提问

因为进项票是虚开的,现在税务局要我们进项税额转出,但是由于有留抵税额所以没有交税,整个分录要怎么写
会计宝
会计宝

wam2023-07-24 22:20

如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出

2023-07-24 22:22匿名提问

之后呢
会计宝

2023-07-24 22:23匿名提问

借:应交税费—进项税额转出 dai应交税费—未交增值税 是吗
会计宝

2023-07-24 22:23匿名提问

还是转出未交增值税啊
会计宝
会计宝

wam2023-07-25 07:10

借:应交税费—进项税额转出 dai应交税费—转出未交增值税
会计宝

wam2023-07-25 13:32

如果会冲销之前的虚开发票 借:管理费用等之前核算的科目 红字 dai:应付账款 红字 应交税费-进项转出
wam

wam2023-07-25 13:33

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