继续教育(成考)机构22年学生返费的账怎么做(学习返款给站点,站点在返款给下面单位)

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2023/9/4 14:58:10

继续教育(成考)机构22年学生返费的账怎么做(学习返款给站点,站点在返款给下面单位)

你们收到返款冲销当期的收入

这个小规模收到返款以及向下支付返款的会计分录?

你们收到后全部返还给下面单位么

不是,留一小部分,剩下的返给下面单位

收到是 借银行存款 dai其他应付款 返还给下面单位 借其他应付款 dai银行存款 差额留的部分冲销当期收入 借其他应付款 借方红字主营业务收入

没有应交税费吗?

如果双方开具了红字发票,涉及到冲减对应的税费,实务中一般直接按照冲减收入

不是应该有应交税费-应交增值税吗?

是应交税费-应交增值税-销项税额

小规模纳税人只有二级科目应交增值税吧,还需要设三级科目吗?

那就用应交税费-应交增值税这个科目

收到款项时:借 银行存款 dai 其他应付款,向下返款时:借 其他应付款 dai银行存款。差额:借 其他应付款 dai 主营业务收入dai应交税费-应交增值税分录是这样吗?那向下返款时收到发票的分录怎么处理呀?

下面什么单位给你们开具发票呢

开票项目:咨询服务费或培训费 普票

你们之前收到学费时如何账务处理的呢

第一次做账😂

如果你们给学校也开具了发票,你们下面单位也给你们开具了发票,返款时对方开给你们的发票,那就是冲减成本了,

分录怎么做呢?

我们需要给对方开发票但还未开发票

下面单位开具的是差额发票,还是全部发票

你们的收入就是这个差额么

我们是收到学校或上级单位返款后扣除10%+税费3%后向下返

这个返款是全部学费么

不是呀,学校肯定是要收取一部分学费的

那这10%+税费,就是你们全部收入了,

比如学校收到10万的学费,给你们返多少呢

所以这个分录怎么做呢?

你要把这些情况说清楚,才好做分录的,

比如学校收到10万的学费,给你们返多少呢,下面单位给你们开多少的发票?

下面单位按照返的金额开票

收到学校返款,借银行存款 dai其他应付款 (差额确认你们的收入)主营业务收入 应交税费-应交增值税 返还给下面是 借其他应付款 dai银行存款

返给下面单位不用确认应交税费冲减成本吗?还是直接借其他应付款dai银行存款

可以不用,因为代收代付了,

那返款给下面单位的时候如果还没收到发票都是这样做是吗?没收到发票的,等收到发票后直接附在凭证后面

是的

本月没收到发票之后月份才收到发票呢?

按照收到学校返款的时候做账,后面付给下面单位的时候发票附在后面

那如果是返款给个人,他给我们提供成本票也是这样处理吗?👀

是的,你们按照差额计收入

好的,谢谢老师♥️

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2023-09-04 14:58匿名提问

继续教育(成考)机构22年学生返费的账怎么做(学习返款给站点,站点在返款给下面单位)
会计宝
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安叔老师2023-09-04 15:01

你们收到返款冲销当期的收入

2023-09-04 15:11匿名提问

这个小规模收到返款以及向下支付返款的会计分录?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 15:11

你们收到后全部返还给下面单位么

2023-09-04 15:18匿名提问

不是,留一小部分,剩下的返给下面单位
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 15:20

收到是 借银行存款 dai其他应付款 返还给下面单位 借其他应付款 dai银行存款 差额留的部分冲销当期收入 借其他应付款 借方红字主营业务收入

2023-09-04 15:27匿名提问

没有应交税费吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 15:55

如果双方开具了红字发票,涉及到冲减对应的税费,实务中一般直接按照冲减收入

2023-09-04 15:59匿名提问

不是应该有应交税费-应交增值税吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:00

是应交税费-应交增值税-销项税额

2023-09-04 16:02匿名提问

小规模纳税人只有二级科目应交增值税吧,还需要设三级科目吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:02

那就用应交税费-应交增值税这个科目

2023-09-04 16:14匿名提问

收到款项时:借 银行存款 dai 其他应付款,向下返款时:借 其他应付款 dai银行存款。差额:借 其他应付款 dai 主营业务收入dai应交税费-应交增值税分录是这样吗?那向下返款时收到发票的分录怎么处理呀?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:16

下面什么单位给你们开具发票呢

2023-09-04 16:18匿名提问

开票项目:咨询服务费或培训费 普票
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:21

你们之前收到学费时如何账务处理的呢

2023-09-04 16:25匿名提问

第一次做账😂
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:28

如果你们给学校也开具了发票,你们下面单位也给你们开具了发票,返款时对方开给你们的发票,那就是冲减成本了,

2023-09-04 16:29匿名提问

分录怎么做呢?
会计宝

2023-09-04 16:30匿名提问

我们需要给对方开发票但还未开发票
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:30

下面单位开具的是差额发票,还是全部发票
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:33

你们的收入就是这个差额么

2023-09-04 16:37匿名提问

我们是收到学校或上级单位返款后扣除10%+税费3%后向下返
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:38

这个返款是全部学费么

2023-09-04 16:40匿名提问

不是呀,学校肯定是要收取一部分学费的
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:42

那这10%+税费,就是你们全部收入了,
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:44

比如学校收到10万的学费,给你们返多少呢

2023-09-04 16:45匿名提问

所以这个分录怎么做呢?
会计宝
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安叔老师2023-09-04 16:46

你要把这些情况说清楚,才好做分录的,
会计宝

安叔老师2023-09-04 16:47

比如学校收到10万的学费,给你们返多少呢,下面单位给你们开多少的发票?

2023-09-04 17:00匿名提问

下面单位按照返的金额开票
会计宝
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安叔老师2023-09-04 17:04

收到学校返款,借银行存款 dai其他应付款 (差额确认你们的收入)主营业务收入 应交税费-应交增值税 返还给下面是 借其他应付款 dai银行存款

2023-09-04 17:08匿名提问

返给下面单位不用确认应交税费冲减成本吗?还是直接借其他应付款dai银行存款
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安叔老师2023-09-04 17:08

可以不用,因为代收代付了,

2023-09-04 17:12匿名提问

那返款给下面单位的时候如果还没收到发票都是这样做是吗?没收到发票的,等收到发票后直接附在凭证后面
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 17:13

是的

2023-09-04 17:16匿名提问

本月没收到发票之后月份才收到发票呢?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 17:16

按照收到学校返款的时候做账,后面付给下面单位的时候发票附在后面

2023-09-04 17:27匿名提问

那如果是返款给个人,他给我们提供成本票也是这样处理吗?👀
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 17:27

是的,你们按照差额计收入

2023-09-04 17:30匿名提问

好的,谢谢老师♥️
会计宝
会计宝

安叔老师2023-09-04 17:31

不客气,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,直接向我提问专业知识
安叔老师

安叔老师2023-09-04 17:32

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