一般纳税人收到专票怎么做账 我一开始做了预付账款,后来收到商品之后做了库存商品,现在收到发票要怎么做账

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2023/11/13 8:47:23

一般纳税人收到专票怎么做账 我一开始做了预付账款,后来收到商品之后做了库存商品,现在收到发票要怎么做账

把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账

什么意思

我之前是做了一笔借预付账款 dai银行存款

意思就是是先收到货物后取得发票,收到货物时是预估入账

收到商品之后做了一笔借库存商品dai预付账款 收到发票之后我应该怎么做

我没有预估入账

收到发票之后,借库存商品 负数 dai预付账款 负数

我的这个是专票

不是还需要做一笔应交税费应交增值税进项么

一般纳税人收到专票后,借库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai预付账款

我知道了

我是商品和发票一起收到的

那要是普票是不是就不用做应交税费-应交增值税进项

那要是普票是不是就不用做应交税费-应交增值税进项,是的

那这个后面想转成主营业务成本怎么做

借主营业务成本 带库存商品 是这样么

一般纳税人收到专票后,借库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai预付账款 这么做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么

做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么,对的,因为应交税费是dai方科目,但是取得专票时是进项税额是记到借方

结转成本,借 主营业务成本 dai 库存商品

好的好的

嗯嗯

做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么,对的,因为应交税费是dai方科目,但是取得专票时是进项税额是记到借方 那这个我下个月做抵扣的时候做完账直接抵减了

一般,每月月末销项和进项税额是需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目的

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2023-11-13 08:47匿名提问

一般纳税人收到专票怎么做账 我一开始做了预付账款,后来收到商品之后做了库存商品,现在收到发票要怎么做账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 08:49

把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账

2023-11-13 09:10匿名提问

什么意思
会计宝

2023-11-13 09:11匿名提问

我之前是做了一笔借预付账款 dai银行存款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:11

意思就是是先收到货物后取得发票,收到货物时是预估入账

2023-11-13 09:11匿名提问

收到商品之后做了一笔借库存商品dai预付账款 收到发票之后我应该怎么做
会计宝

2023-11-13 09:12匿名提问

我没有预估入账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:12

收到发票之后,借库存商品 负数 dai预付账款 负数

2023-11-13 09:12匿名提问

我的这个是专票
会计宝

2023-11-13 09:13匿名提问

不是还需要做一笔应交税费应交增值税进项么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:13

一般纳税人收到专票后,借库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai预付账款

2023-11-13 09:13匿名提问

我知道了
会计宝

2023-11-13 09:14匿名提问

我是商品和发票一起收到的
会计宝

2023-11-13 09:14匿名提问

那要是普票是不是就不用做应交税费-应交增值税进项
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:17

那要是普票是不是就不用做应交税费-应交增值税进项,是的

2023-11-13 09:21匿名提问

那这个后面想转成主营业务成本怎么做
会计宝

2023-11-13 09:21匿名提问

借主营业务成本 带库存商品 是这样么
会计宝

2023-11-13 09:22匿名提问

一般纳税人收到专票后,借库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai预付账款 这么做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:25

做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么,对的,因为应交税费是dai方科目,但是取得专票时是进项税额是记到借方
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:26

结转成本,借 主营业务成本 dai 库存商品

2023-11-13 09:37匿名提问

好的好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 09:40

嗯嗯

2023-11-13 13:35匿名提问

做完分录之后我的应交税费应交增值税进项税额余额是负的这样对么,对的,因为应交税费是dai方科目,但是取得专票时是进项税额是记到借方 那这个我下个月做抵扣的时候做完账直接抵减了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 13:39

一般,每月月末销项和进项税额是需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目的
会计宝

王苗苗老师2023-11-13 13:39

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。
王苗苗老师

王苗苗老师2023-11-13 13:40

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