7月购置一批固定资产,供货方每月给开具发票,我公司8月份开始使用,需要8月之前把固定资产暂估入账吗,暂估入账之后可以每月折旧吗?

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2023/12/11 14:12:40

7月购置一批固定资产,供货方每月给开具发票,我公司8月份开始使用,需要8月之前把固定资产暂估入账吗,暂估入账之后可以每月折旧吗?

需要,暂估后每个月正常计提折旧

老师您好,7月的时候是预付账款走的账, 借:预付账款 dai:银行存款 这个发票没有到,我还是把账挂在预付账款 如果暂估入账的话 借:固定资产 dai:固定资产——暂估入账 折旧的时候记 借:制造费用 dai:累计折旧 这样可以吗?

等发票到了之后,用 借:固定资产——暂估 dai:预付账款 这样冲账

暂估的时候 借:固定资产 dai:应付账款-暂估款 发票到了之后 借:应付账款-暂估款 dai:预付账款

计提折旧的可以

这个是没有进项税的情况哈,你需要确认一下是不是专票,如果是专票的话,暂估的原值是不含税的哈,等发票来了把进项税做进去

好的谢谢老师❤️

不客气

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2023-12-11 14:12慕雪

7月购置一批固定资产,供货方每月给开具发票,我公司8月份开始使用,需要8月之前把固定资产暂估入账吗,暂估入账之后可以每月折旧吗?
会计宝
会计宝

杨老师2023-12-11 14:13

需要,暂估后每个月正常计提折旧

2023-12-11 14:34慕雪

老师您好,7月的时候是预付账款走的账, 借:预付账款 dai:银行存款 这个发票没有到,我还是把账挂在预付账款 如果暂估入账的话 借:固定资产 dai:固定资产——暂估入账 折旧的时候记 借:制造费用 dai:累计折旧 这样可以吗?
会计宝

2023-12-11 14:35慕雪

等发票到了之后,用 借:固定资产——暂估 dai:预付账款 这样冲账
会计宝
会计宝

杨老师2023-12-11 14:36

暂估的时候 借:固定资产 dai:应付账款-暂估款 发票到了之后 借:应付账款-暂估款 dai:预付账款
会计宝

杨老师2023-12-11 14:36

计提折旧的可以
会计宝

杨老师2023-12-11 14:37

这个是没有进项税的情况哈,你需要确认一下是不是专票,如果是专票的话,暂估的原值是不含税的哈,等发票来了把进项税做进去

2023-12-11 14:41慕雪

好的谢谢老师❤️
会计宝
会计宝

杨老师2023-12-11 14:41

不客气
杨老师

杨老师2023-12-11 14:42

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