老师,我们有个检测是研发人员做的,想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本,想问下要怎么记账?之前是先在研发支出里正常记人工,然后转出部分到成本科目,但是这样导致研发支出结转只管理费用下后,两边金额不一致,人产生了人工成本的差异

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2024/3/21 17:00:43

老师,我们有个检测是研发人员做的,想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本,想问下要怎么记账?之前是先在研发支出里正常记人工,然后转出部分到成本科目,但是这样导致研发支出结转只管理费用下后,两边金额不一致,人产生了人工成本的差异

1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资  dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金  dai:应付职工薪酬-社保/公积金3)

2、开发阶段,属于资本化:1)分录研发阶段一致,需把"费用化"换成"资本化”。2)开发阶段达到预订可使用状态借:无形资产  货:研发支出-资本化支出-某项目名称-工资/社保/公积金等3)无形资产摊销时:借:管理费用无形资产摊销  货:累计摊销

我们是研究阶段,您看下,我之前是这样做的,这样导致研发支出结转到管理费用后金额不一致

结转规则是结转研发支出借方金额

你这各是结转到主营业成本了?

是的,想做一笔研发人员做的检测收入成本

结转规则是结转研发支出借方金额 是的呀 费用化支出一般都是进入管理费用 你凭证都结转进入主营业务成本 就没有用到管理费用这个科目呢

我是从研发支出dai方做了个结转到主营业务成本的凭证,这就导致了研发支出的金额和结转到管理费用-研发支出的金额不一致,出现了成本金额的差异。想问下您这个差异怎么避免

你结转到管理费用的分录是怎样的?

研发费用化支出就直接结转到管理费用就好了

这样做的,如果结转的是研发支出的余额就能对上,只结转研发支出借方金额,我再做dai方凭证就对不上了

是结转时数据录入不一致呢,我看你把研发费用支出一部分结转到营业成本,一部分结转到管理费用了

那你的借方研发费用到dai方是不是出现数据不一致了,导致后面差异出现了余额

是的

想问下您怎么能避免这个问题

你核对下研究费用余额,结转后还有余额证明你的数据没有完全结转过去

去查余额表查看相应科目,正确的结转,研发费用费用化结转后是没有余额的

我借方研发费用到dai方一个是我第一个发您的截图,我自己做的成本结转,另一个是系统自动运行的结转到管理费用。对不上的部分就是我自己做的成本结转

我明白了,或则还有一个方式不会出错你按余额统一结转到管理费用,然后在每笔进行分摊修改到主营业务成本,其实一般全部结转到管理费用就可以了

比如先余额全部结转借:管理费用3dai:研发费用-费用化支出工资3,在自己去分摊改成余借:主营业务成本2。管理费用1。dai:研发费用-费用化支出-工资

比如先余额全部结转借:管理费用3dai:研发费用-费用化支出工资3,在自己去分摊改成余借:主营业务成本2。管理费用1。dai:研发费用-费用化支出-工资3

就不会在出现差异了 这样能明白么 ?

您是说按照研发支出全部发生额结转到管理费用,在管理费用下的研发支出做结转到主营业务成本的凭证吗?

您是说按照研发支出全部发生额结转到管理费用 对(这样借dai方的研发支出-费用支出就平了) 但是你的金额就全部进入管理费用了 这时候你手动改分录比如100万全部结转了到管理费 就要拆成 借:管理费用50 主营业务成本50 dai:研发费用-费用化支出-工资100

那我问下系统客服,看看能不能改下结转规则,改成余额结转

我还以为是我记账有问题

你也可以根据余额手动结账 不过软件可以调整就是最好的

好的,谢谢老师

不客气

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2024-03-21 17:00匿名提问

老师,我们有个检测是研发人员做的,想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本,想问下要怎么记账?之前是先在研发支出里正常记人工,然后转出部分到成本科目,但是这样导致研发支出结转只管理费用下后,两边金额不一致,人产生了人工成本的差异
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李凤2024-04-01 21:01

1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资  dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金  dai:应付职工薪酬-社保/公积金3)
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李凤2024-04-01 21:01

2、开发阶段,属于资本化:1)分录研发阶段一致,需把"费用化"换成"资本化”。2)开发阶段达到预订可使用状态借:无形资产  货:研发支出-资本化支出-某项目名称-工资/社保/公积金等3)无形资产摊销时:借:管理费用无形资产摊销  货:累计摊销

2024-04-01 21:36匿名提问

会计宝
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2024-04-01 21:14匿名提问

我们是研究阶段,您看下,我之前是这样做的,这样导致研发支出结转到管理费用后金额不一致
会计宝

2024-04-01 21:15匿名提问

结转规则是结转研发支出借方金额
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李凤2024-04-01 21:25

你这各是结转到主营业成本了?

2024-04-01 21:27匿名提问

是的,想做一笔研发人员做的检测收入成本
会计宝
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李凤2024-04-01 21:29

结转规则是结转研发支出借方金额 是的呀 费用化支出一般都是进入管理费用 你凭证都结转进入主营业务成本 就没有用到管理费用这个科目呢

2024-04-01 21:32匿名提问

我是从研发支出dai方做了个结转到主营业务成本的凭证,这就导致了研发支出的金额和结转到管理费用-研发支出的金额不一致,出现了成本金额的差异。想问下您这个差异怎么避免
会计宝
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李凤2024-04-01 21:35

你结转到管理费用的分录是怎样的?
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李凤2024-04-01 21:37

研发费用化支出就直接结转到管理费用就好了

2024-04-01 21:49匿名提问

会计宝
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2024-04-01 21:39匿名提问

这样做的,如果结转的是研发支出的余额就能对上,只结转研发支出借方金额,我再做dai方凭证就对不上了
会计宝
会计宝

李凤2024-04-01 21:42

是结转时数据录入不一致呢,我看你把研发费用支出一部分结转到营业成本,一部分结转到管理费用了
会计宝

李凤2024-04-01 21:43

那你的借方研发费用到dai方是不是出现数据不一致了,导致后面差异出现了余额

2024-04-01 21:44匿名提问

是的
会计宝

2024-04-01 21:44匿名提问

想问下您怎么能避免这个问题
会计宝
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李凤2024-04-01 21:45

你核对下研究费用余额,结转后还有余额证明你的数据没有完全结转过去
会计宝

李凤2024-04-01 21:47

去查余额表查看相应科目,正确的结转,研发费用费用化结转后是没有余额的

2024-04-01 21:49匿名提问

我借方研发费用到dai方一个是我第一个发您的截图,我自己做的成本结转,另一个是系统自动运行的结转到管理费用。对不上的部分就是我自己做的成本结转
会计宝
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李凤2024-04-01 21:51

我明白了,或则还有一个方式不会出错你按余额统一结转到管理费用,然后在每笔进行分摊修改到主营业务成本,其实一般全部结转到管理费用就可以了
会计宝

李凤2024-04-01 21:53

比如先余额全部结转借:管理费用3dai:研发费用-费用化支出工资3,在自己去分摊改成余借:主营业务成本2。管理费用1。dai:研发费用-费用化支出-工资
会计宝

李凤2024-04-01 21:54

比如先余额全部结转借:管理费用3dai:研发费用-费用化支出工资3,在自己去分摊改成余借:主营业务成本2。管理费用1。dai:研发费用-费用化支出-工资3
会计宝

李凤2024-04-01 21:55

就不会在出现差异了 这样能明白么 ?

2024-04-01 21:59匿名提问

您是说按照研发支出全部发生额结转到管理费用,在管理费用下的研发支出做结转到主营业务成本的凭证吗?
会计宝
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李凤2024-04-01 22:06

您是说按照研发支出全部发生额结转到管理费用 对(这样借dai方的研发支出-费用支出就平了) 但是你的金额就全部进入管理费用了 这时候你手动改分录比如100万全部结转了到管理费 就要拆成 借:管理费用50 主营业务成本50 dai:研发费用-费用化支出-工资100

2024-04-01 22:10匿名提问

那我问下系统客服,看看能不能改下结转规则,改成余额结转
会计宝

2024-04-01 22:10匿名提问

我还以为是我记账有问题
会计宝
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李凤2024-04-01 22:11

你也可以根据余额手动结账 不过软件可以调整就是最好的

2024-04-01 22:12匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

李凤2024-04-01 22:12

不客气
李凤

李凤2024-04-01 22:13

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