老师,当我收到充电桩的无票收入时,是做的借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-销项税,然后后面涉及开出发票,但是购买方又是很多个公司分开开的,收到的这笔收入不能具体到某个公司上,但是开具发票时,是具体的某个公司,这种情况该怎么做账呢?

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老师,当我收到充电桩的无票收入时,是做的借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-销项税,然后后面涉及开出发票,但是购买方又是很多个公司分开开的,收到的这笔收入不能具体到某个公司上,但是开具发票时,是具体的某个公司,这种情况该怎么做账呢?

同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账

那我按照发票入账,像开给不同公司的需不需要账务处理呢?还是说冲了之前的账,直接就借银存,dai其他业务收入,应交税费发票的金额

不用区分公司的,只要开票总额和账面金额一致就可以

那像我每次都会先确认收入,后面才知道会不会涉及开票的情况,是不是可以先就借银存,dai其他业务收入,应交税费,实际收到的金额,后续如果涉及开票,就红字冲其他业务收入和应交税费,然后写发票开具的金额就行了

是的呢

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2024-04-01 19:29匿名提问

老师,当我收到充电桩的无票收入时,是做的借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-销项税,然后后面涉及开出发票,但是购买方又是很多个公司分开开的,收到的这笔收入不能具体到某个公司上,但是开具发票时,是具体的某个公司,这种情况该怎么做账呢?
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西贝老师2024-04-01 19:32

同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账

2024-04-01 19:33匿名提问

那我按照发票入账,像开给不同公司的需不需要账务处理呢?还是说冲了之前的账,直接就借银存,dai其他业务收入,应交税费发票的金额
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西贝老师2024-04-01 19:34

不用区分公司的,只要开票总额和账面金额一致就可以

2024-04-01 19:36匿名提问

那像我每次都会先确认收入,后面才知道会不会涉及开票的情况,是不是可以先就借银存,dai其他业务收入,应交税费,实际收到的金额,后续如果涉及开票,就红字冲其他业务收入和应交税费,然后写发票开具的金额就行了
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西贝老师2024-04-01 20:16

是的呢
西贝老师

西贝老师2024-04-01 20:17

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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