我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元

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2025/7/4 10:56:52

我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,dai:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,dai:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元

收到

进项转出后

12月有缴纳增值税吗

缴纳的增值税都计提到了dai:应交税费-未交增值税,进项转出时已经结转到了应交税费-未交增值税一部分,所以再12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出的计提剩下的

12月有缴纳增值税

我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,dai:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,dai:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元

那我这个12月计提就是正确的么

计提的分录是对的

12月计提的金额也没问题么?12月实际缴纳税额减去11月进项转出100元就是12月要计提的金额对吗?

对的,假如12月交增值税600元,进项转出已转到未交增值税100元,12月再计提500元

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-07-04 10:56Sunshine

我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,dai:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,dai:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元
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andy老师2025-07-04 11:11

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andy老师2025-07-04 11:36

进项转出后
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andy老师2025-07-04 11:36

12月有缴纳增值税吗
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andy老师2025-07-04 11:38

缴纳的增值税都计提到了dai:应交税费-未交增值税,进项转出时已经结转到了应交税费-未交增值税一部分,所以再12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出的计提剩下的

2025-07-04 12:06Sunshine

12月有缴纳增值税
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2025-07-04 12:06Sunshine

我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,dai:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,dai:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元
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2025-07-04 12:07Sunshine

那我这个12月计提就是正确的么
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andy老师2025-07-04 14:05

计提的分录是对的

2025-07-04 14:44Sunshine

12月计提的金额也没问题么?12月实际缴纳税额减去11月进项转出100元就是12月要计提的金额对吗?
会计宝
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andy老师2025-07-04 14:46

对的,假如12月交增值税600元,进项转出已转到未交增值税100元,12月再计提500元
andy老师

andy老师2025-07-04 14:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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