2025/9/19 16:11:17
关于稳岗补贴支付社保费的会计分录,请andy老师回答,谢谢。
收到
收到稳岗补贴计入营业外收入
支付社保费,首先社保公司部分需要计提,借 管理费用等-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保。缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款
知道,但是老师能不能举个具体数字把收到稳岗补贴用于支付社保费用的分录写下。
我们个人部分也是公司缴的
假如收到稳岗补贴5000,借 银行存款 5000 dai 营业外收入-补贴 5000
个人部分也是公司承担?那计入营业外支出
假如支付社保2568,借 应付职工薪酬-社保 营业外支出 dai 银行存款 2568
老师,能不能把收到支付完整的分录写下,不用计提吗
假如社保公司部分是1890,个人部分是678,借 管理费用等-社保 1890 dai 应付职工薪酬-社保 1890,借 应付职工薪酬-社保 1890 营业外支出 678 dai 银行存款 2568
老师,我们平时把个人承担公司缴的那部分提到管理费用里的
要么就是把这一部分加到工资里,比如原来工资是5000,现在加上个人部分678,工资按5678计提,在缴纳社保时,个人部分正常挂账,发放工资时扣除个人部分
嗯,那稳岗补助又改怎么写分录呢
假如收到稳岗补贴5000,借 银行存款 5000 dai 营业外收入-补贴 5000
老师,主要是支付稳岗补贴支付社保费不会。
具体金额怎么分配不会写
支付稳岗补贴,不是收到吗
用稳岗补贴支付社保分录
首先收到是计入银行存款,是政府补贴的所以计入营业外收入。 支付社保时dai银行存款。金额有哪里不理解的,收到补助时全部计入营业外收入。社保是公司和个人两部分承担的,具体分配多少可以看缴费明细。
老师,算了,我自己弄。
您是有哪里不明白呢。收到补贴和缴纳社保最后都是影响公司的利润,收到的补贴可能分几个月交社保也可能不足交一个月的社保,所以补贴的金额不用详细计算分摊社保多少,收到补贴记收入,缴纳社保记费用,到最后对利润的影响是一样的。
我是稳岗支付社保费时的分录不会写,我们因为是公司全部承担
我是这么写的
社保总额是多少,支付时支付了多少
社保总额八千多,支付也是支付八千多啊
那中间写个营业外收入是什么意思
你看社保总额是八千多,支付也是支付八千多,跟营业外收入没关系啊
这个营业收入不是在借方吗,支付这两千是稳岗返回来的补贴啊
支付社保的款是收到的补贴,这个补贴银行存款增加,对吧,这个补助还是无偿取得的计入营业外收入,对吧
对啊,但是现在要把它用到去支付社保费用啊
支付这两千是稳岗返回来的补贴,那收到补贴时有入账吗,怎么入账的
这个在分录里怎么提现
借银行存款dai营业外收入
最后是用银行存款去支付的,缴纳时不体现营业外收入,收到时体现。缴纳时体现收到的补贴款银行存款啊
借银行存款dai营业外收入,对的
那完整的分录应该怎么写好,加上金额,老师。
我们支付要求体现稳岗补贴,不这么写怎么体现?
借 管理费用-社保 8763.87 dai 银行存款 8763.87 ,借 银行存款2649.28 dai 营业外收入-稳岗补助 2649.28
老师,这两千怎么体现出来用于社保了,虽然是走的银行存款。
要么就是,借 管理费用-社保 8763.87 dai 营业外收入-稳岗补助 2649.28 银行存款6114.59
老师,这里营业外收入是增加,现在是要把它花出去。
老师,这里营业外收入是增加,现在是要把它花出去。
用于社保
您一直理解错了,收到补助本来就是收入增加了啊,同时银行存款也增加了,花出去的是银行存款啊
是银行存款啊,但是这个营业外收入不应该减少吗,用它抵减费用啊
要么就是收到补助冲减管理费用,借 管理费用-社保 负数 借 银行存款 正数
dai营业外收入就相当于利润增加了啊,冲减费用的结果不就是利润增加吗
最后的结果是一样的
老师,这个到底怎么写呢
他上面多了一步,收入和费用同时减少
借 银行存款2649.28 dai 营业外收入-稳岗补助 2649.28,借 管理费用-社保 8763.87 dai 银行存款 8763.87 ,借 管理费用-社保 -2649.28 dai 营业外收入-稳岗补助 -2649.28
最后对利润的影响结果是一样的
那不就是我这么写的吗
嗯,前提先有,借 银行存款 dai 营业外收入
那就写一个分录里就可以了嘛
这样写其实不太规范
怎么写才是最好的
发错了,不好意思。
老师,好的。这个分录是我发现今年一季度写错了,我们小企业会计准则,我三季度把它红冲了,写正确的可以嘛,填当期损益,不该报表可以嘛
可以的