你好,年度个人薪金税收证明离要求差了一百多块钱,看缴纳明细,当月申报的上个月个税用的上上个月的工资,整体报税延了一个月,如果没延一个月,税收是有达到要求,请问怎么办

2021/7/10 8:11:27

你好,年度个人薪金税收证明离要求差了一百多块钱,看缴纳明细,当月申报的上个月个税用的上上个月的工资,整体报税延了一个月,如果没延一个月,税收是有达到要求,请问怎么办

第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的

第二、如果是工资申报错了,可以去更正申报

但是申报的工资税款所属期并不是那个月的工资,而是上个月的,比如报的税所属税款期是6月份,用的5月份的工资

5月的工资6月发,发工资的次月申报,也就是5月的工资7月申报,本来就是这样的

哦哦,谢谢老师,那样子就没办法了

如果之前有漏申报的收入,可以更正之前的申报表补税

除此之外其他的就没有办法了

啊,这提醒了我,公司还真有三百块钱的奖金,是月度优秀的奖金,发的现金红包,这个能让上税吗

不够的

要的是年度的薪金收入达到要求,加上三百应该够了啊

年收入百万的话,按照45%的税率计算应该差不多

国家税务总局公告2018年第56号 扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下:   本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额   累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除   其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。   上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。

你自己按照这个公式算算吧

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2021-07-10 08:11匿名提问

你好,年度个人薪金税收证明离要求差了一百多块钱,看缴纳明细,当月申报的上个月个税用的上上个月的工资,整体报税延了一个月,如果没延一个月,税收是有达到要求,请问怎么办
会计宝
会计宝

李伟老师2021-07-10 08:37

第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的
会计宝

李伟老师2021-07-10 08:38

第二、如果是工资申报错了,可以去更正申报

2021-07-10 08:55匿名提问

但是申报的工资税款所属期并不是那个月的工资,而是上个月的,比如报的税所属税款期是6月份,用的5月份的工资
会计宝
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:03

5月的工资6月发,发工资的次月申报,也就是5月的工资7月申报,本来就是这样的

2021-07-10 09:04匿名提问

哦哦,谢谢老师,那样子就没办法了
会计宝
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:05

如果之前有漏申报的收入,可以更正之前的申报表补税
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:06

除此之外其他的就没有办法了

2021-07-10 09:15匿名提问

啊,这提醒了我,公司还真有三百块钱的奖金,是月度优秀的奖金,发的现金红包,这个能让上税吗
会计宝
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:23

不够的

2021-07-10 09:33匿名提问

要的是年度的薪金收入达到要求,加上三百应该够了啊
会计宝
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:35

年收入百万的话,按照45%的税率计算应该差不多
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:37

国家税务总局公告2018年第56号 扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下:   本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额   累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除   其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。   上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。
会计宝

李伟老师2021-07-10 09:37

你自己按照这个公式算算吧

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