无论员工奖励还是买什么东西 或者公司聚餐 老板都让前台付钱 付了之后 当天找我又报销 这样每一笔付款都是转给前台的帐户 这应该怎么入账啊 分两笔吗 支付的时候 贷 其他应付款 报销的时候冲减其他应付款吗

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2021/8/28 17:51:51

无论员工奖励还是买什么东西 或者公司聚餐 老板都让前台付钱 付了之后 当天找我又报销 这样每一笔付款都是转给前台的帐户 这应该怎么入账啊 分两笔吗 支付的时候 dai 其他应付款 报销的时候冲减其他应付款吗

不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。

我说的这种处理模式是前台单独设帐

是其他应付还是其他应收呢

都可以的。这两个科目是双向的。

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2021-08-28 17:51李小双

无论员工奖励还是买什么东西 或者公司聚餐 老板都让前台付钱 付了之后 当天找我又报销 这样每一笔付款都是转给前台的帐户 这应该怎么入账啊 分两笔吗 支付的时候 dai 其他应付款 报销的时候冲减其他应付款吗
会计宝
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悠悠老师2021-08-28 17:57

不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。
会计宝

悠悠老师2021-08-28 17:58

我说的这种处理模式是前台单独设帐

2021-08-28 18:35李小双

是其他应付还是其他应收呢
会计宝
会计宝

悠悠老师2021-08-28 18:58

都可以的。这两个科目是双向的。
悠悠老师

悠悠老师2021-08-28 18:59

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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