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微信商户平台 是公司营业执照开的户,对接的也是公司的对公账户,如果公司收入全部走线上交易,通过平台收款,通过平台支出,最后我怎么做账,这个交易过程怎么开发票,有没有什么财务税务风险?

2020/3/27 9:29:30

微信商户平台 是公司营业执照开的户,对接的也是公司的对公账户,如果公司收入全部走线上交易,通过平台收款,通过平台支出,最后我怎么做账,这个交易过程怎么开发票,有没有什么财务税务风险?

亲,你收款和付款都是用的是微信收款和付款是吗

是的

亲用微信收付 在账上是需要记到其他货币资金-微信

亲,关于开具发票,你们有没有购买开票系统呢

向你们收到款项开具发票确认收入 账务上 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是一般纳税人需要体现销项税。

支付 借相关科目 dai其他货币资金-微信

好的

我如果在微信商户平台上收入一百,通过平台直接发到个人微信上一百,这中间是不是就用交说了,或者说我就可以不用记这个收入了?

亲,如果你们发生了销售业务,是需要开具发票,然后正常的记到你们的主营业务收入的呢针对这笔收入需要缴纳税款的呢,后期你们支付出去,是可以根据对方给你们开具的发票记到相关的费用和成本的呢。

如果你们是小规模的话,如果按季度征收增值税的话,季度销售额没有超过30万,是可以享受小微免征增值税的哦

是否理解呢亲。亲这边给你总结一下:针对于增值税来说,你平台收入了不含税销售额100 ,在你的账上需要做的是 借其他货币资金-微信 113 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税13 你是需要针对这笔收入缴纳增值税13. 如果你们符合 小规模企业,按季度征收,季度销售额没有超过30万,那你们是不需要缴纳增值税的呢

这个是增值税

你支付给对方,如果是你们的成本,你是需要记到主营业务成本的,如果是费用,是要记到相关费用中的呢。也就是说你的费用或者是成本是100,在企业所得税方面,你们的利润是100-100=0.针对这笔收入和成本费用 ,你们是不需要缴纳企业所得税的呢

会计宝 徐 明 星 2020/3/27 9:29:30

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2020/3/27 9:29:30徐 明 星

微信商户平台 是公司营业执照开的户,对接的也是公司的对公账户,如果公司收入全部走线上交易,通过平台收款,通过平台支出,最后我怎么做账,这个交易过程怎么开发票,有没有什么财务税务风险?

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:31:48

亲,你收款和付款都是用的是微信收款和付款是吗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/3/27 9:32:39徐 明 星

是的

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:33:55

亲用微信收付 在账上是需要记到其他货币资金-微信

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:34:51

亲,关于开具发票,你们有没有购买开票系统呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:39:43

向你们收到款项开具发票确认收入 账务上 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是一般纳税人需要体现销项税。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:40:16

支付 借相关科目 dai其他货币资金-微信

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/3/27 9:43:54徐 明 星

好的

会计宝

2020/3/27 9:44:02徐 明 星

我如果在微信商户平台上收入一百,通过平台直接发到个人微信上一百,这中间是不是就用交说了,或者说我就可以不用记这个收入了?

会计宝
会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:46:09

亲,如果你们发生了销售业务,是需要开具发票,然后正常的记到你们的主营业务收入的呢针对这笔收入需要缴纳税款的呢,后期你们支付出去,是可以根据对方给你们开具的发票记到相关的费用和成本的呢。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:47:23

如果你们是小规模的话,如果按季度征收增值税的话,季度销售额没有超过30万,是可以享受小微免征增值税的哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:58:47

是否理解呢亲。亲这边给你总结一下:针对于增值税来说,你平台收入了不含税销售额100 ,在你的账上需要做的是 借其他货币资金-微信 113 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税13 你是需要针对这笔收入缴纳增值税13. 如果你们符合 小规模企业,按季度征收,季度销售额没有超过30万,那你们是不需要缴纳增值税的呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 9:58:53

这个是增值税

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020/3/27 10:01:40

你支付给对方,如果是你们的成本,你是需要记到主营业务成本的,如果是费用,是要记到相关费用中的呢。也就是说你的费用或者是成本是100,在企业所得税方面,你们的利润是100-100=0.针对这笔收入和成本费用 ,你们是不需要缴纳企业所得税的呢

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