登录/注册
答疑老师:若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:15847 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
经营所得的个人所得税吗 查看全部回复
浏览:6474 0赞 0评论 收藏
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
浏览:9616 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
浏览:6586 0赞 0评论 收藏
做无票收入 查看全部回复
浏览:6902 0赞 0评论 收藏
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
浏览:7547 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
大多数是的,但也有不是的,具体可以咨询银行 查看全部回复
浏览:5268 0赞 0评论 收藏
做营业外收入,支出做营业外支出 查看全部回复
浏览:5799 0赞 0评论 收藏
你说的结算是算利润还是核对往来? 查看全部回复
浏览:4236 0赞 0评论 收藏
不含税 查看全部回复
浏览:5344 0赞 0评论 收藏
你用单位交的数据?基数就是比例 查看全部回复
浏览:9530 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:5325 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
浏览:7249 0赞 0评论 收藏
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
浏览:7653 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
未分配利润 查看全部回复
浏览:7103 0赞 0评论 收藏
不用 查看全部回复
浏览:4596 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
浏览:6406 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Wdy
不包括 查看全部回复
浏览:6470 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:5656 0赞 0评论 收藏
如果当时挂的应收账款,现在一次收回冲应收账款就好 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
浏览:4180 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载