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答疑老师:高老师
你好,应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
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税收编码是307020103 查看全部回复
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9月没有缴,就不记 查看全部回复
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你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
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你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
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这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
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你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
所得税并不免征 查看全部回复
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借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
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做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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这个建议你打当地的财政电话咨询一下,有的地方有,有的没有 查看全部回复
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记到业务活动成本里面 查看全部回复
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你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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这个你可以和主管税局沟通一下,一般是退或者抵,如果不给退,那就抵以后的,或者年终汇算清缴的时候还有多缴的就退 查看全部回复
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公众号:会计宝
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