正在加载...冲回前期计提的坏账,必须通过借方负数体现吗?(借:信用减值损失 负数 贷方:坏账准备 负数)还是可以通过:借:坏账准备 贷:信用减值损失进行处理 准则对这个有没有明确规定#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
之前是代账公司在做 我这里只有之前报表和一部分账 现在我在报年报 我把数字都填上去之后显示我要补4千多的税 看了下好像是因为这个工资薪金支出的账载金额计入了纳税调整金额 为啥这个工资最后就要调增补税呢?求大神解答#商业#
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公司工资都是次月发上月,但是之前会计记账工资不计提,导致去年12月的工资费用没有计提,我将今年1月发的上年12月工资通过以前年度损益调整科目调至21年,但是有个问题,我们20年12月的工资因为会计没有计提肯定是记在21年1月的费用里了,那这样21年就有13个月的工资费用,这样有问题吗#房地产#
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一家公司3个员工 合作方打来劳务报酬3万 实际客户3个员工工资是2万5 还有5千车费啥的报销款有发票 这样子是可以从公户发2万5工资出去,另外5千报销款单独提到法人卡里用途选报销 这样子转账合理不?#其他行业#
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