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答疑老师:大宁老师
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
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答疑老师:高老师
业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
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还有专项附加扣除 查看全部回复
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记账凭证没有页数 只有编号 账簿才有 查看全部回复
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那你们跟A什么关系? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借管理费用社保借其他应收款dai银行存款 查看全部回复
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你们是直接转入银行还是找会计师事务所进行验资? 查看全部回复
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可以按报销金额入账 查看全部回复
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可以纳入工资总额中 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
填1 查看全部回复
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货物及劳务填11填6732.68 查看全部回复
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直接看去年的资产负债表 查看全部回复
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是欠别家款项? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
费用是属于去年的? 查看全部回复
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例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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你们单位是什么类型的公司? 查看全部回复
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汇算清缴前 查看全部回复
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公众号:会计宝
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