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答疑老师:杨老师
管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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建议还是走入库,领用出库的步骤 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,借:预付账款,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
划扣时可暂挂往来 借:其他应收款-法院 dai:银行存款银行划拨一定有原因 要么经济纠纷欠付他人款项 要么欠付供应商款项 后期清楚原因 在冲销法院往来 冲销私人借款或者供应商欠款 查看全部回复
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需要打印出来附在凭证后面,因为是原始凭证,而且要打印出来留底备查 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的,先要计提一笔 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,是可以的 查看全部回复
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可以开普通发票 查看全部回复
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布是公司的原材料,会形成产品的话进制造费用 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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这个是收到客户的海运费 借:银行存款 dai:应收账款(这个在前面出口的时候已经帮客户垫付过) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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1.抵扣材料款 借:固定资产87 dai:应收账款87 2.将固定资产出售 借:固定资产清理87 dai:固定资产87 借:银行存款65 dai:固定资产清理65-增值税额 应交税费应交增值税销项税额 借:资产处置损益87-(65-增值税) dai:固定资产清理 查看全部回复
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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可以这么操作吗 查看全部回复
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上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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公众号:会计宝
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