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答疑老师:tammy老师
最好能够取得发票,虽然说没有发票这种收据也可以入账,但是他不能在所得税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
个税多扣了员工的,在今年的工资表里面少扣对应的款项即可 查看全部回复
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1.将固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.若发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.将固定资产无偿转让给其他公司 借:营业外支出-捐赠 dai:固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以暂估一笔成本费用,后期收到发票时红冲就好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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母公司 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:固定资产清理 dai:长期股权投资 查看全部回复
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把报销流程和付款回单打印出来,和报销发票一并作为记账凭证的附件 查看全部回复
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公司实现的利润,要提取法定盈余公积,有些公司还会提取任意盈余公积;或者向股东分配利润,这都涉及利润分配 查看全部回复
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你是指股东投资款大于注册资本吗? 查看全部回复
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多支付部分计入营业外支出 查看全部回复
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需要把账补上 查看全部回复
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不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是真实业务,帐上有钱就可以归还 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,有收代付手续费吗 查看全部回复
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你好,缴纳时: 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果公司借法人款,可以还款 查看全部回复
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你好,是扣的当月的社保,分录的话:缴纳时, 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), dai:银行存款。 计提时,相关分录: 借:管理费用—社会保险费(单位部分), dai:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 查看全部回复
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销售时,包装单独计价么 查看全部回复
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坏账准备一般根据其他应收款的回收概率做估算损失 查看全部回复
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公众号:会计宝
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