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答疑老师:小小
如果你8月份的那发票没有入账,那作废的发票不不要入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Leaf
发生报废时,查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理: 借:待处理财产损溢 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税转出)(一般经营的损失需要转出,非常损失不需要转出) 经批准后进行处理: 借:原材料 其他应收款 管理费用 营业外支出 dai:待处理财产损溢 出售报废的存货残料取得收入: 借:银行存款等 dai:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
填写费用报销单,根据费用报销单给他报销 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
这个分录没问题 查看全部回复
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后续会有发票回来吗 查看全部回复
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是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
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如果你们有人员的话,可以重新做,但是涉及的面会比较广,要涉及到到税务局做更正申报 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
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可以在季度末计提 查看全部回复
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可以开票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
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可以补摊销 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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分割单自己做 查看全部回复
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一般的有电脑,社保 查看全部回复
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人工成本根据参与项目实际人员来核算 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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债转股,可以 查看全部回复
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勾选不抵扣 查看全部回复
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借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
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