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答疑老师:小小
把应交土地增值税放到dai方,土地使用税放到借方就行了 查看全部回复
问答已结束!
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跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
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答疑老师:微尘
一起 查看全部回复
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答疑老师:Yan
因为金额不是很大,可以先记入低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果设备安装是为了使设备达到预定可使用状态的话,可以计入设备的价值中 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应收票据 查看全部回复
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借以前年度损益调整dai应付职工薪酬 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
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如果是管理人员的公积金 计提时 借:管理费用~住房公积金(单位部分) dai:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 发工资 借:应付职工薪酬~工资(应发数) dai:其他应付款~住房公积金(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳公积金 借:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 其他应付款~住房公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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发票到没有 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
收到社保局的生育津贴如何入账 1、发放时 借:其他应收款----社保公司 dai:库存现金 摘要:垫付职工生育津贴 2、当收到社保给的生育津贴时 借:银行存款 dai:其他应收款----社保公司 3、如有差额,计入职工福利费 借:管理费用----职工福利费 dai:库存现金 查看全部回复
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差旅费? 查看全部回复
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借管理费用dai银行款款等 查看全部回复
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可以做进管理费用中 查看全部回复
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账上本来就不需要做 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是公司账户支出的么,是短期持有还是长期持有? 查看全部回复
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可以做到其他收益 查看全部回复
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先把出口退税的应退税款记到其他应收款里 查看全部回复
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公众号:会计宝
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