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答疑老师:venus老师
同学做固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
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同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以收6%的普票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
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这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
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年贴现率÷360 查看全部回复
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借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
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那车辆是谁的呢? 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
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你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
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你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
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该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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