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答疑老师:税务师晓雨
毛利润=18-12/0.6=-2 查看全部回复
问答已结束!
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政府会计制度 查看全部回复
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新公司建账:选择会计准则-设置会计科目,然后启用账套,开始记账就好。中途建账,需要查企业的资产、负责、所有者权益等科目的期初数据,作为建账的期初数据建账就好 查看全部回复
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答疑老师:归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以报销 查看全部回复
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你要是建账的话,需要找到各科目的期初数据,然后在建账的时候填到期初数里面 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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转款出去看具体转的什么款 查看全部回复
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所得 查看全部回复
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去年有计提费用吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好 查看全部回复
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你好,同种类的放一起 查看全部回复
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你好,如果形成企业的一项专利可以计入无形资产,如果不能形成企业的专利且金额不大可以计入管理费用 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
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不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
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你好,公司对计算考勤时间有规定吗?有的话按公司规定 查看全部回复
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公众号:会计宝
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