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答疑老师:Annina老师
从往来科目过渡一下 查看全部回复
问答已结束!
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这个是系统自动筛选的,确认就可以 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:管理费用一福利费,dai:应付职工薪酬一福利费,借:应付职工薪酬一福利费,dai:现金/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学红冲计提 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议最好一致,实在没一致也没办法,目前是要求全员社保,但是总有单位各种原因不交,问题不算大,目前是职工不去追究,公司一般问题不大 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
退回的商品应使用上月末的平均单价,对本月无影响 查看全部回复
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入福利费 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是同一个人的报销吗 查看全部回复
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车间产生的入制造费用 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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反结账 查看全部回复
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做福利费,但汇算清缴要调整 查看全部回复
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借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
无需 查看全部回复
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公众号:会计宝
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