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答疑老师:王苗苗老师
达到了收入的确认条件了吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
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如果是装饰办公室用的话计入管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 dai固定资产清理 查看全部回复
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1. 销售商品时(按开票金额确认收入) 借:应收账款 1699 dai:主营业务收入 (按不含税金额计算,假设税率为13%) 应交税费-应交增值税(销项税额) (按实际税额计算) 2. 收到补贴时(补贴冲减成本或计入其他收益,需根据补贴性质判断) 借:银行存款 254.85 dai:主营业务成本 (或“其他收益”“营业外收入”) 254.85 3. 收到公户款项并扣除POS手续费时 借:银行存款 1436.04 借:财务费用-手续费 8.11 dai:应收账款 1444.15 (1699-254.85 查看全部回复
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您好,当月不认证 留作后面的月份认证也是可以的 查看全部回复
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拿到红字,借库存商品 dai主营业务成本 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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您好,可以的,你们公司购买发肯定是开你们公司抬头发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这笔款收到时借其他应付款-**供应商 返还给供应商时 dai方其他应付款-**供应商 查看全部回复
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您好,这个是谁给谁代销呢? 查看全部回复
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您好,这种多收的一般不体现在票里,都是私下收税点 查看全部回复
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不含税价1000元,专票税率3%,正常应纳税额为:1000×3%=30元。 但题目中说“多收8个点的税点”,这里的“8个点”通常指按不含税价的8%计算,所以多收的金额为:1000×8%=80元。 答案:80元 查看全部回复
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您好,这些费用不需要平摊到入库金额里面 查看全部回复
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您好,你们是代这个客户收的钱对吗? 查看全部回复
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你好,先收到钱记入到预收账款,等月底开票的时候再冲预收账款就成了 查看全部回复
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总额多少呢,如果金额较小可以直接计入管理费用-办公费 查看全部回复
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稍等这就发给你。 查看全部回复
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您好,稍等给您看看 查看全部回复
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销售家电时应收政府补贴款的情况 销售确认收入时: 借:应收账款 - 个人(实收部分) 应收账款 - 政府补贴款(补贴部分金额) dai:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 收到政府补贴款时: 借:银行存款 dai:应收账款 - 政府补贴款 查看全部回复
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