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答疑老师:Harry老师
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
做科目调整就行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
两批布价款是15000还是150000 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上是需要计入固定资产的 查看全部回复
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你们购买信息技术服务的用途? 查看全部回复
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上次多报销的怎么入账的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
金额大不大 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果发放的工资是扣除个税后的,不算 查看全部回复
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借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估入库 查看全部回复
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实际收到专项拨款时 借:银行存款 dai:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 dai:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成自有资产部分 借:固定资产 / 无形资产 dai:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 dai:资本公积—拨款转入 查看全部回复
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借款时挂往来 借其他应收款 dai银行存款等 满10年不用退还借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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多摊了还是少摊了? 查看全部回复
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单位是什么性质企业? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果增值税纳税义务时间属于去年,建议更正申报上年的增值税报表 查看全部回复
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您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
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把之前的在当月红字冲销,然后重新记账 查看全部回复
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拿公户付款 查看全部回复
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年报的资产负债表是对的,是吧 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
dai款收入? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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