正在加载...如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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余额表里的余额都代表什么意思?#其他行业#
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我公司承建某公司工程,合同注明某公司用6个月期的银行承兑汇票支付工程款。现某公司要求改用按我公司开票工程款用现款扣除6个月银行贴息支付工程款。请问公司开票金额和实际收到款的差额我公司如何作会计分录?#建筑工程#
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结转成本,不明白。请谅解3凭证#个体工商户#
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