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答疑老师:哈哈老师
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以进福利费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
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答疑老师:归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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法人还回来,没有风险 查看全部回复
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答疑老师:七七
可能是少计提了 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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建账 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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开发成本,前期工程费 查看全部回复
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要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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走福利费 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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