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答疑老师:Annina老师
是业务招待费就做业务招待费 查看全部回复
问答已结束!
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固定资产清理 查看全部回复
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利润不准确 查看全部回复
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业务真实的,可以入账 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
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对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
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你好,可以自动生成 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
明细账都是序时的。按业务发生时间记账。 查看全部回复
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挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
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7851.4/17/30 查看全部回复
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这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
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销售成本 查看全部回复
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发票上的为准 查看全部回复
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你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
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代开发票 查看全部回复
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这个要看你们公司应收会计主要负责什么业务,然后保证相关业务不出错就好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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