正在加载...们是小规模公司,现在有两张培训机构发票金额2870元,其中有210是员工代垫的餐费,剩下钱的是由公司公账出去的,请问这个应该怎么做账,怎么给员工报销呢?210元没有单独开发票#服务业#
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我去年有家公司的水费,因为一直以为是没票的我就直接录入借:营业成本,贷:银行,(正确的应该全部入预付账款)然后就结年账出账了,这个月那边公司才把水费发票(开票日期是21年12月)那些拿过来,我要在今年1月份重新做这笔账该怎么处理啊?因为开过来的票据刚好是去年我直接录入的那些金额如果按先冲红再结转以前年度损益,未分配利润对不上,因为我的金额是没错的,就是单据今年是需要重新计入的#其他行业#
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