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答疑老师:Annina老师
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问答已结束!
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
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有社保UK的话直接插入进人力资源官网社保网上大厅申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
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甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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多了23+70 查看全部回复
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法人股东 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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发现金 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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你好,是公户转帐手续费吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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