正在加载...你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
浏览:10215 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
补缴员工社保款。入哪个科目#其他行业#
浏览:10728 收藏
老师好,我们是刚刚身为一般纳税人的企业,现在如果想变成小规模纳还可以吗?#其他行业#
浏览:7821 收藏
登录/注册
浏览:10215 收藏
浏览:10728 收藏
浏览:7821 收藏
正在加载...