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答疑老师:哈哈老师
您好,您付给物业的租金按月记入到成本里面就成 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
意思是先收到发票还没付款,是按季度付款,金额如果不大的话,可以计入主营业务成本 应交税费应交增值税进项 dai 应付账款。如果金额较大的话,现在费用还没发生,款项也没支付,可以先不用入账,如果需要抵扣进项税额的话,借 应交税费应交增值税进项 dai 应付账款 查看全部回复
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您好,只需要冲掉预付,再计入到其他应收款就成。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,是金额错误还是什么错误呢 查看全部回复
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租金属于后期企业经营的费用了,不属于了 查看全部回复
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- 费用化的研发支出(研究阶段+不符合资本化的开发阶段):期末必须结转至管理费用。 ? - 资本化的研发支出(符合条件的开发阶段):在项目完成后结转至无形资产,而非期末立即结转。 查看全部回复
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您好,你们收到钱,借银行存款 dai其他应付款-需要赔偿的个人 转给个人的时候 借其他应付款-需要赔偿的个人 dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用福利费100 dai应付职工薪酬100 借应付职工薪酬100 dai银行存款100,其中1元没有发票 需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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您好,请说一下具体的业务 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好 同学 要看收到的是什么性质 查看全部回复
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如果执行费因合同纠纷执行产生的费用计入管理费用,管理费用-执行费/调节费 查看全部回复
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是跨年调账吗,采用的什么会计制度 查看全部回复
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没太明白您说的是什么意思 查看全部回复
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您好,您的意思是从其他应付款,调整到应付职工薪酬里面是吗? 查看全部回复
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A公司给B公司付款是以代付农民工工资的形式付款 这样的情况下 B公司怎么清理与A公司的往来,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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这个是公司的人民币账户,对吗,有外币账户吗 查看全部回复
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到纳税调整的时候去调整出来,发生时按照实际发生额入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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