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答疑老师:王苗苗老师
需要扣的 查看全部回复
问答已结束!
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什么业务 查看全部回复
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真实的业务没有问题的,冲销之前月份的成本多了造成本月金额是负数,是正常的 查看全部回复
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借 固定资产 dai 应付账款,下个月付款,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
提现的全部调整下借银行存款 dai应收账款 账单收入借应收账款 dai主营业务收入 查看全部回复
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退客人的费用,直接冲减收入就可以了 查看全部回复
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企业创办的时候找股东借了笔款,当时还没银行账户,款是打到哪里了 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:小米
什么平台 查看全部回复
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留底的税额一般会挂在账上的 查看全部回复
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开票项目是 广告发布 跟开票项目是 推广服务 入什么科目 可以放同一个科目吗,都是用于线上平台推广,可以放在同一个科目,可以计入管理费用-推广服务 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,先计入其他应收款。 如果确定不能要回来计入营业外支出 查看全部回复
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可以的,真实的业务 查看全部回复
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3月支付了2-3月的推广服务费,借 管理费用-推广费,等次月取得专票,根据发票 重新入账,借 管理费用-推广费 负数 借 管理费用-推广费 应交税费应交增值税进项 查看全部回复
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已认证发票未抵扣怎么做账务处理,已经认证的税额计入应交税费应交增值税进项,然后再结转到应交税费应交增值税转出未交增值税,未抵扣的进项会挂账在转出未交增值税的借方余额 查看全部回复
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如果形成了无形资产可以计入资产价值,如果没有计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,多计提的折旧你在账上直接把多计提的折旧冲销就成 查看全部回复
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公众号:会计宝
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