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答疑老师:高老师
借其他货币资金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以录到6月份 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们购买理财是挂的短期调整吗 查看全部回复
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做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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公立医院还是私立医院呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应收账款-实收(100减去手续费) 财务费用-手续费 dai:主营业务收入 查看全部回复
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计入销售费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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你可以这样理解:预算单位拨给事业单位一笔预算款作为本年活动资金,但是该款项在本年度并没有用完,还有剩余。那么剩余的款项就叫财政应返还额度。 查看全部回复
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社保是公司全额承担吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,需要正规发票才可以在公司报销的,否则不可以在来年的企业所得税汇算清缴中进行税前扣除的。 查看全部回复
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收到退款时 借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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用现金付款的吗? 查看全部回复
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利润是累计计算的,可以冲抵所得税 查看全部回复
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小企业会计准则吗? 查看全部回复
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是期末结转利润的分录么 查看全部回复
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