登录/注册
答疑老师:xinyue
你之前的工资计在哪个科目呐? 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7879 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
如果金额不大可以直接计入管理费用,金额大的话就是计入长期待摊费用 查看全部回复
浏览:6748 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
浏览:5971 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
这是什么款项呢 查看全部回复
浏览:4667 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
借财务费用2000 银行存款19800 dai应收票据200000 查看全部回复
浏览:5460 0赞 0评论 收藏
可以的,如果是归还法人借款或者分红,工资都可以 查看全部回复
浏览:8930 0赞 0评论 收藏
可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
浏览:10121 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
浏览:5322 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果利息是按月支付的,是对的 查看全部回复
浏览:8117 0赞 0评论 收藏
是 查看全部回复
浏览:4674 0赞 0评论 收藏
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
浏览:4808 0赞 0评论 收藏
入主营业务成本 查看全部回复
浏览:6522 0赞 0评论 收藏
是对的 查看全部回复
浏览:6884 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:4939 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
就把在建工程记入dai方,借方是什么就记入那个科目,比如固定资产。银行存款 查看全部回复
浏览:5801 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
浏览:4630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
浏览:5575 0赞 1评论 收藏
支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
浏览:5079 0赞 0评论 收藏
做到管理费用里面 查看全部回复
浏览:5627 0赞 0评论 收藏
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
浏览:6772 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载