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答疑老师:莹老师
发费用分为研究阶段和开发阶段,如果是研究阶段全部费用话计入研发支出,月末转入相关费用。如果是开发阶段,看是否满足资本化条件,满足资本化条件计入研发支出-资本化,不满足资本化条件计入研发支出-费用化,最后附合资本化的进无形资产等科目,不满足资本化的月末转入相关费用。 查看全部回复
问答已结束!
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如果是员工的正常工资薪金是不需要发票的,按照正常工资申报缴纳个税,凭工资表是可以企业所得税税前扣除,如果是劳务费,凭发票报销计入相关费用,不通过应付职工薪酬科目核算,需要按照劳务报酬申报缴纳个税 查看全部回复
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可以写本月合计 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
年末: 1.和往常一样日常的账务处理 2.到年底本年发生的费用,还未取得发票的,需计提这部分费用 3.检查一下本年的账务是否有异常 4.如果是生产企业制造费用,成本是否结转 5.所有事项检查无误后,结转本年利润 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学,你是商户给个人兑付,还是公司给商户兑付 查看全部回复
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答疑老师:清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
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您说的是不是有一些是免税的发票 查看全部回复
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工会经费计提:借 管理费用 dai 应付职工薪酬-工会经费 支付: 借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:橘子
工资包含社保吗? 查看全部回复
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需要看你的收钱的时候挂的什么往来科目哟 例如:收款 借:银行存款 dai:其他应付款-代收代付款-其他 付款转出借:其他应付款-代收代付款-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般是5% 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
装修费用也属于固定资产的一部分 查看全部回复
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这个可以抵抵减增值税的 借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税(减免税款)借管理费用(负数) 查看全部回复
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可以的哈 查看全部回复
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可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
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如果进项发票不够的话,就要控制销售发票的开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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