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答疑老师:哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
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收到的钱是你们的收款对面的 查看全部回复
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这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
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和财务公司交接以后接着做账就行 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
借:银存 500w dai:长期借款 500w 查看全部回复
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答疑老师:易老师
固定资产 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以凭收据或合同入账 查看全部回复
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确认收入时 借:应收账款 11300 dai:收入 10000 销项税1300 查看全部回复
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答疑老师:小小
涉及到三流不一致 查看全部回复
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可以公司内部统一以收或者付 查看全部回复
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计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
借:固定资产dai:固定基金 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以拍照看看吗 查看全部回复
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是的,就是这样 查看全部回复
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如果是生产企业肯定是把工资记入到生产成本和销售费用管理费用 查看全部回复
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一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
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不行,员工自己的车辆的费用不能在公司报销 查看全部回复
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不用,你那样处理就可以 查看全部回复
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