登录/注册
答疑老师:而已老师
是这样的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5526 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果只是收到对方预付的款项 借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
浏览:3122 0赞 0评论 收藏
借:管理费用/销售费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
浏览:4290 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
不影响 查看全部回复
浏览:4333 0赞 0评论 收藏
年末本年利润余额结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
浏览:3058 0赞 0评论 收藏
最好过一下应收账款 查看全部回复
浏览:4857 0赞 0评论 收藏
当月计提当月的工资 查看全部回复
浏览:3721 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
不是电子也不算家具,看是什么性质用途看怎么账务处理 查看全部回复
浏览:6018 0赞 0评论 收藏
发票发来看看 查看全部回复
浏览:5187 0赞 0评论 收藏
法定盈余公积金必须计提 查看全部回复
浏览:4904 0赞 0评论 收藏
做成本 查看全部回复
浏览:4631 0赞 0评论 收藏
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
浏览:6614 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
对的 查看全部回复
浏览:5954 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Alice老师
您好,可以下个月抵扣 查看全部回复
浏览:5709 0赞 0评论 收藏
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
浏览:10570 0赞 0评论 收藏
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
浏览:4630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
浏览:13020 0赞 0评论 收藏
可能是错账 查看全部回复
浏览:4711 0赞 0评论 收藏
不是哈 查看全部回复
浏览:4767 0赞 0评论 收藏
1月付的做到1月 查看全部回复
浏览:3946 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载