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答疑老师:Annina老师
股东会决议,股权转让协议,新章程,近3年财务报表,账上有房产的,土地的需要评估 查看全部回复
问答已结束!
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需要 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
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最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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您好,这个分录这样做不合适,我编辑下 查看全部回复
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您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借现金dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
账实不一致,首先应该确定为什么不一致,是账记错了还是其他的情况? 查看全部回复
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你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
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五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
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这个要看你上下游,规模等 查看全部回复
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