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答疑老师:Annina老师
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
问答已结束!
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具体想问什么呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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答疑老师:李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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看预付账款具体明细账 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不能 查看全部回复
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必须有一个中级会计师 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
差别很大的 查看全部回复
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这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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看公司规定,一般是一年后才有年假 查看全部回复
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你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
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可以没有 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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这个看你们自己约定的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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