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答疑老师:tammy老师
这个表差额征收的才填 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
合同是怎么签订的 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,具体问题是什么呢? 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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甲方跟乙方之间实际没发生增值税应税行为 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
按公司提供的来 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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公司是哪一方 查看全部回复
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答疑老师:易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
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答疑老师:邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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