正在加载...公司第一次做报表,由于期初不平,通过“以前年度损益”进行调整后结转到“未分配利润”现在要结转期初的”在建工程“和”预收账款“分录怎么做?需要对利润分配进行减少或者增加嘛?#出纳#
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购买了废弃大楼重新装修,其中一栋楼,有五层,一二三楼已经装修好了,正在使用,四层五层还没装修好,其他楼也没装修好,前期投入是在建,现在要把这刚装修好的部分,从在建转入固定资产吗?还是先不转#出纳#
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2021年的,忘记计提了,在今年做,影响损益吗?是不是这样做?#出纳#
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老师,本月已开发票,也已经收款,但是货没有发,得下个月才发,我这边需要确认收入吗?分录如下:借 应收账款 贷 主营业务收入—开票收入 应交税费—应交销项税 是这样的吗,那发货的时候要怎么处理呢#出纳#
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老师,您好,我们2022年汇算清缴招待费调增后利润总额超过300万了,2023年利润总额一直在300万以下,23年7月到24年6年是不是都不能享受小微优惠,申报季度所得税申报表是不是也不能享受,今年第三季度只能按照利润总额*25%来缴税嘛#出纳#
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