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答疑老师:哈哈老师
您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
员工部分的吗? 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
编制科目余额表,出报表 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不是按月翻页写。是按不同科目占一页登记总帐。 查看全部回复
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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假如年终奖1.2万,先分摊到每月,1.2/12=1000元,小于3000的,适用3%,1.2*0.03就是要交的个税 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
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跨月只能冲红 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好! 查看全部回复
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可以,只报销1000 查看全部回复
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11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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