登录/注册
答疑老师:Annina老师
问一下相关办理部门是什么原因的打款哦,再记账 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7829 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
开发票需要根据你实际业务 查看全部回复
浏览:4975 0赞 0评论 收藏
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:3361 0赞 0评论 收藏
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:4308 0赞 0评论 收藏
具体想问什么呢? 查看全部回复
浏览:3664 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
浏览:5155 0赞 0评论 收藏
答疑老师:xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
浏览:4824 0赞 0评论 收藏
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
浏览:4115 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
对的 查看全部回复
浏览:4302 0赞 0评论 收藏
开红字发票 查看全部回复
浏览:6257 0赞 0评论 收藏
一般纳税人吗? 查看全部回复
浏览:3154 0赞 0评论 收藏
如果转错了,可以原路退回 查看全部回复
浏览:3610 0赞 0评论 收藏
是什么公司呢,一般利润=收入-成本-费用 查看全部回复
浏览:4174 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张老师
62000-9000+(1600-100)=54500 查看全部回复
浏览:3105 0赞 0评论 收藏
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
浏览:4932 0赞 0评论 收藏
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
浏览:4574 0赞 1评论 收藏
解冻 查看全部回复
浏览:4502 0赞 0评论 收藏
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
浏览:5035 0赞 0评论 收藏
是你租房还是你朋友公司租房?还是你们一起租房? 查看全部回复
浏览:3817 0赞 0评论 收藏
答疑老师:揭老师
21年还可以 22等通知 查看全部回复
浏览:4334 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载