正在加载...请问一下 我们之前做了一笔分录 暂估了一部分成本,借主营业务成本 5000贷应付职工薪酬5000,现在进来了发票,比如是3000, 我是不是应该做会计分录负数成本3000,贷应付负数3000#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司股东的投资款备注写资本金可以吗?#出纳#
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单位有个人工资算错了,从24年10月至25年1月每个月多开100元,24年的300元直径上交国库了没记账,25年的让存到财政局零余额里,想问一下,把库存现金里的100元钱退回到财政局零余额账户科目记账凭证应该怎么记呢?#出纳#
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请教一下老师,现在我在测算明年的汇算清缴,所得税是不用交的,但是他要交招待费,那么这个招待费是按照调增之后的金额来交税吧,不用再乘以5%得最后的来交吧,我同事说并入应纳税所得额之后*5%就是我明年要交的招待费,您帮我看看到底应该怎么算#出纳#
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我是新手出纳,不会实操。老板要我帮他报销(很多很多,有客运服务费、打车费、咖啡饮料费、汽车油费、笔记本、买衣服的)要注意财物合规性,老板的报销不走银行而是走其他应收款-个人。请问我该怎么给他报销?#出纳#
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老师你好 比如23年10月做了一笔会计分录 借主营业务成本10 贷进项1 现金9,11月的时候发票异常,需要做进项税额转出,你们平台回复说这样做,借成本1 贷进项转出1;借转出1 贷未交增值税1, 今年发现当时凭证下错了 应该下固定资产 这样的话应该怎么更正#出纳#
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