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答疑老师:Icy 何
按照实际应那缴纳的调整工资表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
具体是什么 查看全部回复
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正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
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借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
按折旧的调 查看全部回复
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没有建,那就补进去啊 查看全部回复
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一是账务的年底结转以及结转本年利润 二是各项费用报销也要在当年报销 三是,各个系统之间的数据要核对清楚 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以补提,摘要注明 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
套现是指刷钱到公司,再从公司转账给你? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用 查看全部回复
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货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
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维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
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你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
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购买茶叶款 查看全部回复
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