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答疑老师:税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
这个要去跟对方谈,但一般情况下应该是不可能 查看全部回复
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做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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按照会计上确认收入的条件确认收入,然后再计算利润 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
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红字。社保是配套的 查看全部回复
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如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
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你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,可以按月、按季、按年,或者是其中连续的某几个月,看你的需求 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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你好,是填什么报表? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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