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答疑老师:易老师
直接做红字分录就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
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进口增值税和收到增值税专用发票一样 查看全部回复
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合并一起入帐管理费用物流费就可以 查看全部回复
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附件的内容齐全不用 查看全部回复
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可以同样做预收账款 查看全部回复
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答疑老师:小智
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
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收到时,借:银行存款,dai:预收账款,退回时,做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
个人车辆养护费跟公司经营无关的不能税前扣除 查看全部回复
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摘要写XXX借备用金 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小小
发红包也没有发票,按业务招待费入账,汇算清缴调增 查看全部回复
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那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
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税金及附加 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
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需要更正申报的 查看全部回复
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可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
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都做长期待摊费用,然后在摊销 查看全部回复
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这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那最后是多发了工资吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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