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答疑老师:高老师
可以计入服务费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以是负数 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
支付专利款时,借预付账款,dai银行存款,专利下来时,借无形资产,dai预付账款,根据专利的保护年限和评估年限(选择最短的)确定使用年限后按月摊销,借管理费用,dai累计摊销 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
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借其他应收款,到银行存款 查看全部回复
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如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
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12月 查看全部回复
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借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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如果公司跟个人做的业务就开个人 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
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借:管理费用等-单位社保,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬dai:其他应收款-个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
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买一送一,在增值税上是要视同销售,无论货物是自产的还是外购的。但如果在出售时将赠品单独作价,相应减少主产品的售价,并且反映在发票上。比如A商品售价100元,赠品B商品5元,开成A产品95元、B商品5元,并按此价做两种商品的销售处理,就不会造成多纳税了。 两种产品都入库,收入在两种产品之间分摊,结转成本时,两种产品都传成本。 买一送一的会计分录: 进货: 借:库存商品-A 库存商品-B 应交税金-应交增值税(进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:库存现金等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-A 库存商品-B 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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